A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
13.7.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20230440 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/61 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 29.6.2023 |
Dátum doručenia | 29.6.2023 |
Dátum splatnosti | 13.7.2023 |
Dátum úhrady | 13.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 13.7.2023 |
4.7.2023
internet + pevná linka
4.7.2023
účtovníctvo 06/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230082 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/62 |
Predmet | účtovníctvo 06/2023 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.7.2023 |
Dátum doručenia | 3.7.2023 |
Dátum splatnosti | 17.7.2023 |
Dátum úhrady | 4.7.2023 |
Dátum zverejnenia | 4.7.2023 |
20.6.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 231349 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/60 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 66,63 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.5.2023 |
Dátum doručenia | 30.5.2023 |
Dátum splatnosti | 30.6.2023 |
Dátum úhrady | 20.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.6.2023 |
19.6.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230569 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/59 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 124,60 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.6.2023 |
Dátum doručenia | 31.5.2023 |
Dátum splatnosti | 26.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 19.6.2023 |
19.6.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230568 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/58 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 53,03 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.6.2023 |
Dátum doručenia | 31.5.2023 |
Dátum splatnosti | 26.6.2023 |
Dátum úhrady | 19.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 19.6.2023 |
13.6.2023
tonery do tlačiarne
Detail faktúry
Číslo | 23VF00078 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/57 |
Predmet | tonery do tlačiarne |
Cena | 133,90 € |
Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53566866 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.6.2023 |
Dátum doručenia | 12.6.2023 |
Dátum splatnosti | 19.6.2023 |
Dátum úhrady | 13.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 13.6.2023 |
6.6.2023
členský príspevok
Detail faktúry
Číslo | 60/23 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/56 |
Predmet | členský príspevok |
Cena | 150 € |
Dodávateľ | Združenie miest a obcí Liptova |
Dodávateľ IČO | 14224119 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 24.5.2023 |
Dátum doručenia | 24.5.2023 |
Dátum splatnosti | 8.6.2023 |
Dátum úhrady | 6.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.6.2023 |
5.6.2023
internet + pevná linka
5.6.2023
účtovníctvo 05/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230071 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/54 |
Predmet | účtovníctvo 05/2023 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.6.2023 |
Dátum doručenia | 1.6.2023 |
Dátum splatnosti | 15.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 5.6.2023 |
5.6.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20230364 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/53 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.5.2023 |
Dátum doručenia | 30.5.2023 |
Dátum splatnosti | 13.6.2023 |
Dátum úhrady | 5.6.2023 |
Dátum zverejnenia | 5.6.2023 |
26.5.2023
vyjadrenie k telekom.sieti
22.5.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 231093 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/51 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 66,38 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 30.4.2023 |
Dátum doručenia | 24.4.2023 |
Dátum splatnosti | 30.5.2023 |
Dátum úhrady | 22.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
22.5.2023
suveníry
Detail faktúry
Číslo | 20230065 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/50 |
Predmet | suveníry |
Cena | 70 € |
Dodávateľ | Iryna Durytska |
Dodávateľ IČO | 50380273 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 21.5.2023 |
Dátum doručenia | 19.5.2023 |
Dátum splatnosti | 24.5.2023 |
Dátum úhrady | 22.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 22.5.2023 |
17.5.2023
update ESET Security
Detail faktúry
Číslo | 23VF00065 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/49 |
Predmet | update ESET Security |
Cena | 55,90 € |
Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53566866 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 17.5.2023 |
Dátum doručenia | 17.5.2023 |
Dátum splatnosti | 24.5.2023 |
Dátum úhrady | 19.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.5.2023 |
17.5.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230445 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/48 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 121,52 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.5.2023 |
Dátum doručenia | 30.4.2023 |
Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
Dátum úhrady | 17.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.5.2023 |
17.5.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230444 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/47 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 66,05 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.5.2023 |
Dátum doručenia | 30.4.2023 |
Dátum splatnosti | 26.5.2023 |
Dátum úhrady | 17.5.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.5.2023 |
5.5.2023
internet + pevná linka
3.5.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Bytovky