A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
25.1.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Tvarožná
Detail faktúry
Číslo | 130002434015 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/12 |
Predmet | rozpis preddavkových platieb - VO Tvarožná |
Cena | 338 € |
Dodávateľ | SSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
25.1.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Bytovky
Detail faktúry
Číslo | 130002428559 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/11 |
Predmet | rozpis preddavkových platieb - VO Bytovky |
Cena | 132 € |
Dodávateľ | SSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
25.1.2023
preddavkové platby - Obecný úrad
Detail faktúry
Číslo | 130002434017 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/10 |
Predmet | preddavkové platby - Obecný úrad |
Cena | 4700 € |
Dodávateľ | SSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
25.1.2023
preddavkové platby VO Hliník
25.1.2023
vodné
Detail faktúry
Číslo | 42300312 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/7 |
Predmet | vodné |
Cena | 4,8 € |
Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
Dodávateľ IČO | 00156752 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
Dátum úhrady | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
24.1.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 223039 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/8 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 34,26 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 16.12.2023 |
Dátum doručenia | 2.12.2023 |
Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
Dátum úhrady | 24.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.1.2023 |
23.1.2023
elektronická pečať
Detail faktúry
Číslo | 2023035 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/6 |
Predmet | elektronická pečať |
Cena | 25,7 € |
Dodávateľ | Info consult s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36007561 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.1.2023 |
18.1.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10221560 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/4 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 136,44 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.1.2023 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.1.2023 |
18.1.2023
kancelárska technika
Detail faktúry
Číslo | 23VF00005 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/3 |
Predmet | kancelárska technika |
Cena | 80,70 € |
Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53566866 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.1.2023 |
18.1.2023
harddisk
Detail faktúry
Číslo | 23VF00006 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/2 |
Predmet | harddisk |
Cena | 122,90 € |
Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53566866 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.1.2023 |
13.1.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10221561 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/5 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 204,64 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.1.2023 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 13.1.2023 |
12.1.2023
Prenájom nehnuteľnosti
Detail faktúry
Číslo | 42300067 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/1 |
Predmet | Prenájom nehnuteľnosti |
Cena | 1261,36 € |
Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
Dodávateľ IČO | 00156752 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.1.2023 |
Dátum doručenia | 12.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.1.2023 |
Dátum úhrady | 16.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 12.1.2023 |
31.12.2022
Faktúry za rok 2022
Detail faktúry
Číslo | 2022 |
---|---|
Predmet | Faktúry za rok 2022 |
Dátum zverejnenia | 31.12.2022 |
Prílohy
4dba0_Faktúry r.2022.pdf
31.12.2021
Faktúry za rok 2021
Detail faktúry
Predmet | Faktúry za rok 2021 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 31.12.2021 |
Prílohy
2ef4e_Faktúry r.2021.pdf
31.12.2020
Faktúra za rok 2020
Detail faktúry
Predmet | Faktúra za rok 2020 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
Prílohy
b3695_Faktúry r.2020.pdf