Detail faktúry 20250027
Číslo | 20250027 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/14 |
Predmet | účtovníctvo 02/2025 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
31.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10250220 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/24 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 88,39 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.3.2025 |
Dátum doručenia | 25.3.2025 |
Dátum splatnosti | 29.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10250221 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/23 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 132,58 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.3.2025 |
Dátum doručenia | 25.3.2025 |
Dátum splatnosti | 29.3.2025 |
Dátum úhrady | 28.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
kybernetická bezpečnosť 01-03/2025
Detail faktúry
Číslo | 2025038 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/22 |
Predmet | kybernetická bezpečnosť 01-03/2025 |
Cena | 45 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 25.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 25.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
webové sídlo 04-06/2025
Detail faktúry
Číslo | 2025266 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/21 |
Predmet | webové sídlo 04-06/2025 |
Cena | 54 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 24.3.2025 |
Dátum doručenia | 25.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.4.2025 |
Dátum úhrady | 25.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
31.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 250576 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/20 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 119,77 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 20.3.2025 |
Dátum splatnosti | 30.3.2025 |
Dátum úhrady | 24.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 31.3.2025 |
17.3.2025
odhŕňanie snehu v zimnej sezóne 2024/2025
Detail faktúry
Číslo | 25003 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/19 |
Predmet | odhŕňanie snehu v zimnej sezóne 2024/2025 |
Cena | 374,54 € |
Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36862223 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 7.3.2025 |
Dátum doručenia | 10.3.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 11.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10250145 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/18 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 292,40 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 15.2.2025 |
Dátum doručenia | 31.1.2025 |
Dátum splatnosti | 1.3.2025 |
Dátum úhrady | 10.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
príprava pozemku
Detail faktúry
Číslo | 2025017 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/17 |
Predmet | príprava pozemku |
Cena | 1057,80 € |
Dodávateľ | ŽeriavPlus s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 54239389 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 28.2.2025 |
Dátum splatnosti | 30.3.2025 |
Dátum úhrady | 7.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
internet + pevná linka
17.3.2025
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20250130 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/15 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 43,05 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 28.2.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 14.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
účtovníctvo 02/2025
Detail faktúry
Číslo | 20250027 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/14 |
Predmet | účtovníctvo 02/2025 |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.3.2025 |
Dátum doručenia | 3.3.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 4.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
výrub náletových drevín
Detail faktúry
Číslo | 20250003 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/13 |
Predmet | výrub náletových drevín |
Cena | 410 € |
Dodávateľ | Miloš Varga - Údržba záhrad a zelene |
Dodávateľ IČO | 53219287 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 26.2.2025 |
Dátum doručenia | 26.2.2025 |
Dátum splatnosti | 5.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 250196 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/12 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 46,61 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.1.2025 |
Dátum doručenia | 26.2.2025 |
Dátum splatnosti | 2.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 250275 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/11 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 48,71 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 23.1.2025 |
Dátum doručenia | 26.2.2025 |
Dátum splatnosti | 2.3.2025 |
Dátum úhrady | 3.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
elektrika ČOV
Detail faktúry
Číslo | 130003090405 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/10 |
Predmet | elektrika ČOV |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.2.2025 |
Dátum doručenia | 20.2.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 10.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
elektrika ČOV prečerpávačka
Detail faktúry
Číslo | 130003090386 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/9 |
Predmet | elektrika ČOV prečerpávačka |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | Stredoslovenská energetika |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.2.2025 |
Dátum doručenia | 20.2.2025 |
Dátum splatnosti | 15.3.2025 |
Dátum úhrady | 10.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
právne služby
Detail faktúry
Číslo | 25/25 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/8 |
Predmet | právne služby |
Cena | 50 € |
Dodávateľ | Vladimír Pirošík - advokát |
Dodávateľ IČO | 37590286 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 20.2.2025 |
Dátum doručenia | 18.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 24.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
prevod odberného ČOV Bobrovník
Detail faktúry
Číslo | 20250202 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/7 |
Predmet | prevod odberného ČOV Bobrovník |
Cena | 1217,70 € |
Dodávateľ | LUXORIA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45427887 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 13.2.2025 |
Dátum splatnosti | 10.2.2025 |
Dátum úhrady | 14.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
17.3.2025
prevod odberného ČOV Bobrovník
Detail faktúry
Číslo | 20250201 |
---|---|
Číslo interné | DF2025/6 |
Predmet | prevod odberného ČOV Bobrovník |
Cena | 1217,70 € |
Dodávateľ | LUXORIA s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45427887 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 13.2.2025 |
Dátum splatnosti | 13.2.2025 |
Dátum úhrady | 14.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.3.2025 |
4.2.2025
internet + pevná linka